
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.03.2026 года № 1928
г. Энгельс
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
в Энгельсском муниципальном районе»
В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ от 04.03.2026 года № 5 администрация Энгельсского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873, следующие изменения:
1.1 в паспорте программы:
1.1.1 позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации программы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
1.1.2. позицию «Перечень подпрограмм» изложить в редакции:
|
Перечень подпрограмм |
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»; подпрограмма «Развитие системы общего образования»; подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»; подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»; подпрограмма «Координация работы и организационное сопровождение системы образования»; подпрограмма «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы» |
1.1.3. позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования программы |
общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования составляет 47 610 832,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2 231 768,9 тыс. рублей; 2019 год – 2 553 126,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 108 537,1 тыс. рублей; 2021 год – 3 581 457,6 тыс. рублей; 2022 год – 4 105 667,4 тыс. рублей; 2023 год – 4 318 930,3 тыс. рублей; 2024 год – 5 021 537,5 тыс. рублей; 2025 год – 5 468 072,0 тыс. рублей; 2026 год – 6 315 497,9 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 5 396 812,4 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 5 509 425,6 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет – 2 930 182,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2 807,0 тыс. рублей; 2019 год – 8 976,9 тыс. рублей; 2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 2021 год – 308 445,9 тыс. рублей; 2022 год – 288 169,9 тыс. рублей; 2023 год – 260 065,4 тыс. рублей; 2024 год – 389 045,0 тыс. рублей; 2025 год – 445 103,2 тыс. рублей; 2026 год – 598 640,6 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 271 120,3 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 273 766,3 тыс. рублей; Средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 38 550,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 34 397 612,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей; 2019 год – 2 003 714,3 тыс. рублей; 2020 год – 2 376 933,4 тыс. рублей; 2021 год – 2 527 830,3 тыс. рублей; 2022 год – 2 868 720,5 тыс. рублей; 2023 год – 3 164 791,7 тыс. рублей; 2024 год – 3 495 102,7 тыс. рублей; 2025 год – 3 669 255,9 тыс. рублей; 2026 год – 4 312 695,3 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 4 001 783,5 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 4 107 635,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 10 236 274,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 359 812,5 тыс. рублей; 2019 год – 540 434,8 тыс. рублей; 2020 год – 647 561,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 399,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 182,0 тыс. рублей; 2021 год – 745 181,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 840,3 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 186,0 тыс. рублей; 2022 год – 940 563,3 тыс. рублей; 2023 год – 894 073,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 137 389,8 тыс. рублей; 2025 год – 1 315 162,9 тыс. рублей; 2026 год – 1 404 162,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 1 123 908,6 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 1 128 024,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 8 213,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 8 213,7 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; |
1.2. Раздел III «Срок и этапы реализации Программы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации программы
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Программа реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;
1.3. абзац седьмой раздела IV «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
- «подпрограмма «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы».»;
1.4. Раздел V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 47 610 832,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
год |
всего (тыс. рублей) |
средства федерального бюджета (тыс. рублей) |
Средства г. Москвы |
средства областного бюджета (тыс. рублей) |
средства муниципального бюджета (тыс. рублей) |
внебюд жетные средства (тыс. рублей) |
|
2018 |
2 231 768,9 |
2 807,0 |
1 869 149,4 |
359 812,5 |
- |
|
|
2019 |
2 553 126,0 |
8 976,9 |
2 003 714,3 |
540 434,8 |
- |
|
|
2020 |
3 108 537,1 |
84 042,3 |
2 376 933,4 |
647 561,4 |
- |
|
|
2021 |
3 581 457,6 |
308 445,9 |
2 527 830,3 |
745 181,3 |
- |
|
|
2022 |
4 105 667,4 |
288 169,9 |
2 868 720,5 |
940 563,3 |
8 213,7 |
|
|
2023 |
4 318 930,3 |
260 065,4 |
3 164 791,7 |
894 073,2 |
- |
|
|
2024 |
5 021 537,5 |
389 045,0 |
3 495 102,7 |
1 137 389,8 |
- |
|
|
2025 |
5 468 072,0 |
445 103,2 |
38 550,0 |
3 669 255,9 |
1 315 162,9 |
- |
|
2026 год |
6 315 497,9 |
598 640,6 |
4 312 695,3 |
1 404 162,0 |
- |
|
|
2027 год (прогнозно) |
5 396 812,4 |
271 120,3 |
4 001 783,5 |
1 123 908,6 |
- |
|
|
2028 год (прогнозно) |
5 509 425,6 |
273 766,3 |
4 107 635,0 |
1 128 024,3 |
- |
|
|
Итого: |
47 610 832,7 |
2 930 182,8 |
38 550,0 |
34 397 612,0 |
10 236 274,1 |
8 213,7 |
1.5. в приложении 1 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации программы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16 506 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 787 061,7 тыс. рублей; 2019 год – 894 804,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей; 2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей: 2024 год – 1 698 000,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 832 930,7 тыс. рублей; 2026 год – 2 069 162,1 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 1 939 500,0 тыс. рублей, 2028 год (прогнозно) – 1 967 267,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 10 894 874,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 593 305,7 тыс. рублей; 2019 год – 614 421,7 тыс. рублей; 2020 год – 746 706,0 тыс. рублей; 2021 год – 799 745,6 тыс. рублей; 2022 год – 935 489,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 106 989,0 тыс. рублей; 2025 год – 1 155 088,5 тыс. рублей; 2026 год – 1 296 670,8 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 1 261 941,2 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 1 289 709,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 5 608 579,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 193 756,0 тыс. рублей; 2019 год – 280 383,2 тыс. рублей; 2020 год – 339 272,8 тыс. рублей; 2021 год –388 706,6 тыс. рублей; 2022 год – 484 268,8 тыс. рублей; 2023 год – 525 729,4 тыс. рублей; 2024 год – 591 011,9 тыс. рублей; 2025 год – 677 842,2 тыс. рублей; 2026 год – 772 491,3 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей, 2028 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 786,4 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, |
1.5.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.».
1.5.3. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16 506 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей;
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей:
2024 год – 1 698 000,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 832 930,7 тыс. рублей;
2026 год – 2 069 162,1 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 1 939 500,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 1 967 267,8 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет – 10 894 874,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей;
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей;
2020 год – 746 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 799 745,6 тыс. рублей;
2022 год – 935 489,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 106 989,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 155 088,5 тыс. рублей;
2026 год – 1 296 670,8 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 1 261 941,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 1 289 709,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 5 608 579,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей;
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей;
2020 год – 339 272,8 тыс. рублей;
2021 год –388 706,6 тыс. рублей;
2022 год – 484 268,8 тыс. рублей;
2023 год – 525 729,4 тыс. рублей;
2024 год – 591 011,9 тыс. рублей;
2025 год – 677 842,2 тыс. рублей;
2026 год – 772 491,3 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 677558,8 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 786,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.5.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.6. в приложении 2 к муниципальной программе:
1.6.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 28 539 060,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей; 2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей; 2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей; 2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 084 350,2 тыс. рублей; 2025 год – 3 385 054,4 тыс. рублей; 2026 год – 3 968 410,3 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 3 163 660,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 3 248 104,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 816 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 157,0 тыс. рублей; 2019 год – 7 576,8 тыс. рублей; 2020 год – 84 042,3 тыс. рублей; 2021 год – 308 445,9 тыс. рублей; 2022 год – 281 879,9 тыс. рублей; 2023 год – 242 204,4 тыс. рублей; 2024 год – 373 672,7 тыс. рублей; 2025 год – 427 129,7 тыс. рублей; 2026 год – 581 305,9 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 253 500,5 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 255 990,6 тыс. рублей; Средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 38 550,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 22 372 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей; 2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 950 832,3 тыс. рублей; 2024 год – 2 283 600,2 тыс. рублей; 2025 год – 2 426 266,1 тыс. рублей; 2026 год – 2 920 813,6 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 2 632 486,7 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 2 710 324,9 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 3 306 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 106 331,0 тыс. рублей; 2019 год – 179 795,2 тыс. рублей; 2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей; 2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей; 2022 год – 332 238,2 тыс. рублей; 2023 год – 265 010,3 тыс. рублей; 2024 год - 427 077,3 тыс. рублей; 2025 год – 493 108,6 тыс. рублей; 2026 год – 466 290,8 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 277 672,8 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 281 788,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 4 827,3 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей |
1.6.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.6.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 28 539 060,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей;
2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 084 350,2 тыс. рублей;
2025 год – 3 385 054,4 тыс. рублей;
2026 год – 3 968 410,3 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 3 163 660,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 3 248 104,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 2 816 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей;
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;
2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;
2022 год – 281 879,9 тыс. рублей;
2023 год - 242 204,4 тыс. рублей;
2024 год – 373 672,7 тыс. рублей;
2025 год – 427 129,7 тыс. рублей;
2026 год – 581 305,9 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 253 500,5 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 255 990,6 тыс. рублей,
средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 38 550,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 22 372 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 950 832,3 тыс. рублей;
2024 год – 2 283 600,2 тыс. рублей;
2025 год – 2 426 266,1 тыс. рублей;
2026 год – 2 920 813,6 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 2 632 486,7 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 2 710 324,9 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 3 306 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей;
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей;
2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей;
2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 238,2 тыс. рублей;
2023 год – 265 010,3 тыс. рублей;
2024 год – 427 077,3 тыс. рублей;
2025 год – 493 108,6 тыс. рублей;
2026 год – 466 290,8 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 277 672,8 тыс. рублей,
2028 год (прогнозно) – 281 788,5 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 827,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.6.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.7. в приложении 3 к муниципальной программе:
1.7.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 551 910,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 33 747,2 тыс. рублей; 2019 год – 38 864,0 тыс. рублей; 2020 год – 52 004,2 тыс. рублей; 2021 год – 45 658,1 тыс. рублей; 2022 год – 61 363,5 тыс. рублей; 2023 год – 47 482,3 тыс. рублей; 2024 год – 39 632,8 тыс. рублей; 2025 год – 41 384,6 тыс. рублей; 2026 год – 49 414,4 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 4 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 650,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 400,1 тыс. рублей; 2022 год – 705,6 тыс. рублей; 2023 год– 211,2 тыс. рублей; 2024 год – 493,9 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 41 862,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6 109,8 тыс. рублей; 2019 год – 6 658,0 тыс. рублей; 2020 год – 11 510,7 тыс. рублей; 2022 год – 3 644,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 772,0 тыс. рублей; 2024 год – 4 589,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 802,0 тыс. рублей; 2026 год – 1 776,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 505 407,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 25 987,4 тыс. рублей; 2019 год – 30 805,9 тыс. рублей; 2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей; 2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей; 2022 год – 56 832,9 тыс. рублей; 2023 год – 41 499,1 тыс. рублей; 2024 год – 34 549,8 тыс. рублей; 2025 год – 39 582,6 тыс. рублей; 2026 год – 47 638,4 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 180,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей |
1.7.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.7.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 551 910,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей;
2020 год – 52 004,2 тыс. рублей;
2021 год – 45 658,1 тыс. рублей;
2022 год – 61 363,5 тыс. рублей;
2023 год – 47 482,3 тыс. рублей;
2024 год – 39 632,8 тыс. рублей;
2025 год – 41 384,6 тыс. рублей;
2026 год – 49 414,4 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 4 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 650,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 400,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 705,6 тыс. рублей;
2023 год– 211,2 тыс. рублей;
2024 год – 493,9 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 41 862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 510,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 644,9 тыс. рублей;
2023 год – 5 772,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 589,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 802,0 тыс. рублей;
2026 год – 1 776,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 505 407,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей;
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей;
2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей;
2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей;
2022 год – 56 832,9 тыс. рублей;
2023 год – 41 499,1 тыс. рублей;
2024 год – 34 549,8 тыс. рублей;
2025 год – 39 582,6 тыс. рублей;
2026 год – 47 638,4 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 180,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.7.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 137 269,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 7 190,2 тыс. рублей; 2019 год – 8 690,2 тыс. рублей; 2020 год – 8 727,5 тыс. рублей; 2021 год – 10 085,3 тыс. рублей; 2022 год – 8 280,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 782,5 тыс. рублей; 2024 год – 11 041,7 тыс. рублей; 2025 год – 22 553,9 тыс. рублей, 2026 год – 28 313,5 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 5 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 081,6 тыс. рублей; 2019 год – 947,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 404,2 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 993,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 500,0 тыс. рублей; 2026 год – 500,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 131 423,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 6 108,6 тыс. рублей; 2019 год – 7 742,4 тыс. рублей; 2020 год – 7 323,3 тыс. рублей; 2021 год – 10 085,3 тыс. рублей; 2022 год – 7 860,4 тыс. рублей; 2023 год – 12 789,5 тыс. рублей; 2024 год – 11 041,7 тыс. рублей; 2025 год - 22 053,9 тыс. рублей; 2026 год – 27 813,5 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 420,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей, |
1.8.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.8.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 137 269,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей;
2020 год – 8 727,5 тыс. рублей;
2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;
2022 год – 8 280,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 782,5тыс. рублей;
2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;
2025 год – 22 553,9 тыс. рублей;
2026 год – 28 313,5 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет – 5 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 404,2 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 993,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей;
2026 год – 500,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 131 423,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей;
2020 год – 7 323,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;
2022 год – 7 860,4 тыс. рублей;
2023 год – 12 782,5 тыс. рублей;
2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;
2025 год – 22 053,9 тыс. рублей;
2026 год – 27 813,5 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 420,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.8.4. приложение к подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.9. в приложении 5 к муниципальной программе:
1.9.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов: 1 этап – 2018 год; 2 этап – 2019 год; 3 этап – 2020 год; 4 этап – 2021 год; 5 этап – 2022 год; 6 этап – 2023 год; 7 этап – 2024 год; 8 этап – 2025 год; 9 этап – 2026 год; 10 этап – 2027 год; 11 этап – 2028 год |
- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 876 351,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 115 007,3 тыс. рублей; 2019 год – 148 552,3 тыс. рублей; 2020 год – 123 797,1 тыс. рублей; 2021 год – 141 979,3 тыс. рублей; 2022 год – 166 333,6 тыс. рублей; 2023 год – 179 081,6 тыс. рублей; 2024 год – 188 511,9 тыс. рублей; 2025 год – 186 148,4 тыс. рублей; 2026 год – 200 197,6 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) - 213 170,4 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 213 571,8 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет – 108 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 5 584,4 тыс. рублей; 2023 год – 17 649,8 тыс. рублей; 2024 год – 14 878,4 тыс. рублей; 2025 год – 17 973,5 тыс. рублей; 2026 год – 17 334,7 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) - 17 619,8 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 17 775,7 тыс. рублей; областной бюджет – 1 083 016,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 87 377,8 тыс. рублей; 2019 год – 106 844,2 тыс. рублей; 2020 год – 82 081,4 тыс. рублей; 2021 год – 99 524,2 тыс. рублей; 2022 год – 101 386,2 тыс. рублей; 2023 год – 112 386,9 тыс. рублей; 2024 год - 99 924,4 тыс. рублей; 2025 год – 85 599,3 тыс. рублей; 2026 год – 92 934,9 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 107 355,6 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 107 601,1 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 684 519,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 27 629,5 тыс. рублей; 2019 год – 41 708,1 тыс. рублей; 2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей; 2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей; 2022 год – 59 363,0 тыс. рублей; 2023 год – 49 044,9 тыс. рублей; 2024 год – 73 709,1 тыс. рублей; 2025 год – 82 575,6 тыс. рублей; 2026 год – 89 928,0 тыс. рублей; 2027 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей; 2028 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей |
1.9.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.9.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 876 351,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей;
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей;
2020 год – 123 797,1 тыс. рублей;
2021 год – 141 979,3 тыс. рублей;
2022 год – 166 333,6 тыс. рублей;
2023 год – 179 081,6 тыс. рублей;
2024 год – 188 511,9 тыс. рублей;
2025 год – 186 148,4 тыс. рублей;
2026 год – 200 197,6 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 213 170,4 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 213 571,8 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 108 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 584,4 тыс. рублей;
2023 год – 17 649,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 878,4 тыс. рублей;
2025 год – 17 973,5 тыс. рублей;
2026 год – 17 334,7 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 17 619,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 17 775,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 083 016,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей;
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей;
2020 год – 82 081,4 тыс. рублей;
2021 год – 99 524,2 тыс. рублей;
2022 год – 101 386,2 тыс. рублей;
2023 год – 112 386,9 тыс. рублей;
2024 год - 99 924,4 тыс. рублей;
2025 год – 85 599,3 тыс. рублей;
2026 год – 92 934,9 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 107 355,6 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 107 601,1 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 684 519,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей;
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей;
2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей;
2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 363,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 044,9 тыс. рублей;
2024 год – 73 709,1 тыс. рублей;
2025 год – 82 575,6 тыс. рублей;
2026 год – 89 928,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 88 195,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей;
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.9.4. приложение к подпрограмме «Координация работы и организационное сопровождение системы образования» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.10. в приложении 6 к муниципальной программе:
1.10.1. слова «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2027 годы» заменить словами «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы»;
1.10.2. позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2025 – 2028 годы, в три этапа: 1 этап – 2025 год; 2 этап – 2026 год; 3 этап – 2027 год; 4 этап – 2028 год |
1.10.3. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2025 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в три этапа:
1 этап – 2025 год;
2 этап – 2026 год;
3 этап – 2027 год;
4 этап – 2028 год.»;
1.10.4. приложение к подпрограмме «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение 7 «Прогноз ожидаемых результатов Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Комитету по информационной политике и общественным отношениям администрации Энгельсского муниципального района:
- опубликовать настоящее постановление в сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района разместить информацию об издании настоящего постановления на сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.
Глава Энгельсского
муниципального района М.Г. Леонов
