bik doc

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31.03.2026 года № 1928
г. Энгельс

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
в Энгельсском муниципальном районе»

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных программ от 04.03.2026 года № 5 администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873, следующие изменения:
1.1 в паспорте программы:
1.1.1 позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации программы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

1.1.2. позицию «Перечень подпрограмм» изложить в редакции:

Перечень подпрограмм

подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»;

подпрограмма «Развитие системы общего образования»;

подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»;

подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»;

подпрограмма «Координация работы и организационное сопровождение системы образования»;

подпрограмма «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы»

1.1.3. позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования составляет 47 610 832,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 231 768,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 553 126,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 108 537,1 тыс. рублей;

2021 год – 3 581 457,6 тыс. рублей;

2022 год – 4 105 667,4 тыс. рублей;

2023 год –  4 318 930,3 тыс. рублей;

2024 год  – 5 021 537,5 тыс. рублей;

2025 год  – 5 468 072,0 тыс. рублей;

2026 год  – 6 315 497,9 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 5 396 812,4 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 5 509 425,6 тыс. рублей;

из них:

федеральный бюджет – 2 930 182,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 807,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 976,9 тыс. рублей;

2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;

2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;

2022 год – 288 169,9 тыс. рублей;

2023 год – 260 065,4 тыс. рублей;

2024 год – 389 045,0 тыс. рублей;

2025 год – 445 103,2 тыс. рублей;

2026 год  – 598 640,6 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 271 120,3 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 273 766,3 тыс. рублей;

Средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год  – 38 550,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 34 397 612,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 003 714,3 тыс. рублей;

2020 год – 2 376 933,4 тыс. рублей;

2021 год – 2 527 830,3 тыс. рублей;

2022 год – 2 868 720,5 тыс. рублей;

2023 год – 3 164 791,7 тыс. рублей;

2024 год – 3 495 102,7 тыс. рублей;

2025 год  – 3 669 255,9 тыс. рублей;

2026 год – 4 312 695,3 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 4 001 783,5 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 4 107 635,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 10 236 274,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 359 812,5 тыс. рублей;

2019 год – 540 434,8 тыс. рублей;

2020 год – 647 561,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 399,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 182,0 тыс. рублей;

2021 год – 745 181,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 840,3 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 186,0 тыс. рублей;

2022 год – 940 563,3 тыс. рублей;

2023 год – 894 073,2 тыс. рублей;

2024 год – 1 137 389,8 тыс. рублей;

2025 год  – 1 315 162,9 тыс. рублей;

2026 год – 1 404 162,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 1 123 908,6 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 1 128 024,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 8 213,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 8 213,7 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

1.2. Раздел III «Срок и этапы реализации Программы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Программа реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;
1.3. абзац седьмой раздела IV «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
- «подпрограмма «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы».»;

1.4. Раздел V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 47 610 832,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

всего

(тыс. рублей)

средства федерального бюджета

(тыс. рублей)

Средства

г. Москвы

средства областного бюджета

(тыс. рублей)

средства муниципального бюджета

(тыс. рублей)

внебюд

жетные средства

(тыс. рублей)

2018

2 231 768,9

2 807,0

 

1 869 149,4

359 812,5

-

2019

2 553 126,0

8 976,9

 

2 003 714,3

540 434,8

-

2020

3 108 537,1

84 042,3

 

2 376 933,4

647 561,4

-

2021

3 581 457,6

308 445,9

 

2 527 830,3

745 181,3

-

2022

4 105 667,4

288 169,9

 

2 868 720,5

940 563,3

8 213,7

2023

4 318 930,3

260 065,4

 

3 164 791,7

894 073,2

-

2024

5 021 537,5

389 045,0

 

3 495 102,7

1 137 389,8

-

2025

5 468 072,0

445 103,2

38 550,0

3 669 255,9

1 315 162,9

-

2026 год

6 315 497,9

598 640,6

 

4 312 695,3

1 404 162,0

-

2027 год (прогнозно)

5 396 812,4

271 120,3

 

4 001 783,5

1 123 908,6

-

2028 год (прогнозно)

5 509 425,6

273 766,3

 

4 107 635,0

1 128 024,3

-

Итого:

47 610 832,7

2 930 182,8

38 550,0

34 397 612,0

10 236 274,1

8 213,7

1.5. в приложении 1 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации программы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16 506 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 787 061,7 тыс. рублей;

2019 год – 894 804,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей;

2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей:

2024 год – 1 698 000,9 тыс. рублей;

2025 год – 1 832 930,7 тыс. рублей;

2026 год – 2 069 162,1 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 1 939 500,0 тыс. рублей,

2028 год (прогнозно) – 1 967 267,8 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 10 894 874,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 593 305,7 тыс. рублей;

2019 год – 614 421,7 тыс. рублей;

2020 год – 746 706,0 тыс. рублей;

2021 год – 799 745,6 тыс. рублей;

2022 год – 935 489,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей;

2024 год – 1 106 989,0 тыс. рублей;

2025 год – 1 155 088,5 тыс. рублей;

2026 год – 1 296 670,8 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 1 261 941,2 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 1 289 709,0 тыс. рублей,

муниципальный бюджет – 5 608 579,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 193 756,0 тыс. рублей;

2019 год – 280 383,2 тыс. рублей;

2020 год – 339 272,8 тыс. рублей;

2021 год –388 706,6 тыс. рублей;

2022 год – 484 268,8 тыс. рублей;

2023 год – 525 729,4 тыс. рублей;

2024 год – 591 011,9 тыс. рублей;

2025 год – 677 842,2 тыс. рублей;

2026 год – 772 491,3 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей,

2028 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 786,4 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год  – 0,0 тыс. рублей;

2025 год  – 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

1.5.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.».

1.5.3. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16 506 240,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 787 061,7 тыс. рублей;
2019 год – 894 804,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей:
2024 год – 1 698 000,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 832 930,7 тыс. рублей;
2026 год – 2 069 162,1 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 1 939 500,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 1 967 267,8 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет – 10 894 874,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 593 305,7 тыс. рублей;
2019 год – 614 421,7 тыс. рублей;
2020 год – 746 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 799 745,6 тыс. рублей;
2022 год – 935 489,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 106 989,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 155 088,5 тыс. рублей;
2026 год – 1 296 670,8 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 1 261 941,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 1 289 709,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 5 608 579,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 193 756,0 тыс. рублей;
2019 год – 280 383,2 тыс. рублей;
2020 год – 339 272,8 тыс. рублей;
2021 год –388 706,6 тыс. рублей;
2022 год – 484 268,8 тыс. рублей;
2023 год – 525 729,4 тыс. рублей;
2024 год – 591 011,9 тыс. рублей;
2025 год – 677 842,2 тыс. рублей;
2026 год – 772 491,3 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 677 558,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 677558,8 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 786,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.5.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.6. в приложении 2 к муниципальной программе:
1.6.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 28 539 060,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей;

2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей;

2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей;

2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей;

2024 год – 3 084 350,2 тыс. рублей;

2025 год – 3 385 054,4 тыс. рублей;

2026 год – 3 968 410,3 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 3 163 660,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 3 248 104,0 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 2 816 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 157,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 576,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;

2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;

2022 год – 281 879,9 тыс. рублей;

2023 год – 242 204,4 тыс. рублей;

2024 год   – 373 672,7 тыс. рублей;

2025 год – 427 129,7 тыс. рублей;

2026 год – 581 305,9 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 253 500,5 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 255 990,6 тыс. рублей;

Средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год   – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 38 550,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 22 372 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей;

2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей;

2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей;

2023 год –  1 950 832,3 тыс. рублей;

2024 год – 2 283 600,2 тыс. рублей;

2025 год – 2 426 266,1 тыс. рублей;

2026 год – 2 920 813,6 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 2 632 486,7 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 2 710 324,9 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 3 306 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 106 331,0 тыс. рублей;

2019 год – 179 795,2 тыс. рублей;

2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей;

2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей;

2022 год – 332 238,2 тыс. рублей;

2023 год – 265 010,3 тыс. рублей;

2024 год  - 427 077,3  тыс. рублей;

2025 год – 493 108,6 тыс. рублей;

2026 год – 466 290,8 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 277 672,8 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 281 788,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 4 827,3 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей

1.6.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.6.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 28 539 060,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей;
2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 084 350,2 тыс. рублей;
2025 год – 3 385 054,4 тыс. рублей;
2026 год – 3 968 410,3 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 3 163 660,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 3 248 104,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 2 816 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 157,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 576,8 тыс. рублей;
2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;
2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;
2022 год – 281 879,9 тыс. рублей;
2023 год - 242 204,4 тыс. рублей;
2024 год – 373 672,7 тыс. рублей;
2025 год – 427 129,7 тыс. рублей;
2026 год – 581 305,9 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 253 500,5 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 255 990,6 тыс. рублей,
средства бюджета города Москвы – 38 550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 38 550,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 22 372 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 950 832,3 тыс. рублей;
2024 год – 2 283 600,2 тыс. рублей;
2025 год – 2 426 266,1 тыс. рублей;
2026 год – 2 920 813,6 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 2 632 486,7 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 2 710 324,9 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 3 306 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 106 331,0 тыс. рублей;
2019 год – 179 795,2 тыс. рублей;
2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей;
2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 238,2 тыс. рублей;
2023 год – 265 010,3 тыс. рублей;
2024 год – 427 077,3 тыс. рублей;
2025 год – 493 108,6 тыс. рублей;
2026 год – 466 290,8 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 277 672,8 тыс. рублей,
2028 год (прогнозно) – 281 788,5 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 827,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.6.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.7. в приложении 3 к муниципальной программе:
1.7.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования  составляет  551 910,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 33 747,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 864,0 тыс. рублей;

2020 год – 52 004,2 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей;

2022 год – 61 363,5 тыс. рублей;

2023 год – 47 482,3 тыс. рублей;

2024 год – 39 632,8 тыс. рублей;

2025 год – 41 384,6 тыс. рублей;

2026 год – 49 414,4 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 4 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 650,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 400,1 тыс. рублей;

2022 год – 705,6 тыс. рублей;

2023 год– 211,2 тыс. рублей;

2024 год – 493,9 тыс. рублей;

2025 год  – 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) -  0,0   тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 41 862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 109,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 658,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 510,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 644,9 тыс. рублей;

2023 год – 5 772,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 589,1 тыс. рублей;

2025 год  – 1 802,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 776,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

муниципальный бюджет – 505 407,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 25 987,4 тыс. рублей;

2019 год – 30 805,9 тыс. рублей;

2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей;

2022 год – 56 832,9 тыс. рублей;

2023 год – 41 499,1 тыс. рублей;

2024 год – 34 549,8 тыс. рублей;

2025 год – 39 582,6 тыс. рублей;

2026 год – 47 638,4 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 180,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) -  0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей

1.7.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.7.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 551 910,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 33 747,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 864,0 тыс. рублей;
2020 год – 52 004,2 тыс. рублей;
2021 год – 45 658,1 тыс. рублей;
2022 год – 61 363,5 тыс. рублей;
2023 год – 47 482,3 тыс. рублей;
2024 год – 39 632,8 тыс. рублей;
2025 год – 41 384,6 тыс. рублей;
2026 год – 49 414,4 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 4 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 650,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 400,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 705,6 тыс. рублей;
2023 год– 211,2 тыс. рублей;
2024 год – 493,9 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 41 862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 109,8 тыс. рублей;
2019 год – 6 658,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 510,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 644,9 тыс. рублей;
2023 год – 5 772,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 589,1 тыс. рублей;
2025 год – 1 802,0 тыс. рублей;
2026 год – 1 776,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 505 407,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 25 987,4 тыс. рублей;
2019 год – 30 805,9 тыс. рублей;
2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей;
2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей;
2022 год – 56 832,9 тыс. рублей;
2023 год – 41 499,1 тыс. рублей;
2024 год – 34 549,8 тыс. рублей;
2025 год – 39 582,6 тыс. рублей;
2026 год – 47 638,4 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 71 179,8 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 180,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.7.4. приложение к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении 4 к муниципальной программе:
1.8.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 137 269,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 7 190,2 тыс. рублей;

2019 год – 8 690,2 тыс. рублей;

2020 год – 8 727,5 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 8 280,4 тыс. рублей;

2023 год – 13 782,5 тыс. рублей;

2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;

2025 год – 22 553,9 тыс. рублей,

2026 год – 28 313,5 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 5 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 081,6 тыс. рублей;

2019 год – 947,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 404,2 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 993,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 500,0 тыс. рублей;

2026 год  – 500,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) -  0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 131 423,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 108,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 742,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 323,3 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 7 860,4 тыс. рублей;

2023 год – 12 789,5 тыс. рублей;

2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;

2025 год - 22 053,9 тыс. рублей;

2026 год – 27 813,5 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 420,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

1.8.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;

1.8.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 137 269,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7 190,2 тыс. рублей;
2019 год – 8 690,2 тыс. рублей;
2020 год – 8 727,5 тыс. рублей;
2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;
2022 год – 8 280,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 782,5тыс. рублей;
2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;
2025 год – 22 553,9 тыс. рублей;
2026 год – 28 313,5 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет – 5 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 081,6 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 404,2 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 993,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей;
2026 год – 500,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,
муниципальный бюджет – 131 423,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6 108,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 742,4 тыс. рублей;
2020 год – 7 323,3 тыс. рублей;
2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;
2022 год – 7 860,4 тыс. рублей;
2023 год – 12 782,5 тыс. рублей;
2024 год – 11 041,7 тыс. рублей;
2025 год – 22 053,9 тыс. рублей;
2026 год – 27 813,5 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 9 302,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 420,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 0,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.8.4. приложение к подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.9. в приложении 5 к муниципальной программе:
1.9.1. в паспорте подпрограммы:
- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2028 годы, в одиннадцать этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год;

10 этап – 2027 год;

11 этап – 2028 год

- позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 876 351,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 115 007,3 тыс. рублей;

2019 год – 148 552,3 тыс. рублей;

2020 год – 123 797,1 тыс. рублей;

2021 год – 141 979,3 тыс. рублей;

2022 год – 166 333,6 тыс. рублей;

2023 год – 179 081,6 тыс. рублей;

2024 год – 188 511,9 тыс. рублей;

2025 год – 186 148,4 тыс. рублей;

2026 год – 200 197,6 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) -  213 170,4 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 213 571,8 тыс. рублей;

из них:

федеральный бюджет – 108 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей

2022 год – 5 584,4 тыс. рублей;

2023 год – 17 649,8 тыс. рублей;

2024 год – 14 878,4 тыс. рублей;

2025 год – 17 973,5 тыс. рублей;

2026 год – 17 334,7 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) -  17 619,8 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 17 775,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 083 016,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 87 377,8 тыс. рублей;

2019 год – 106 844,2 тыс. рублей;

2020 год – 82 081,4 тыс. рублей;

2021 год – 99 524,2 тыс. рублей;

2022 год – 101 386,2  тыс. рублей;

2023 год – 112 386,9  тыс. рублей;

2024 год  - 99 924,4 тыс. рублей;

2025 год  – 85 599,3 тыс. рублей;

2026 год – 92 934,9 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 107 355,6 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 107 601,1 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 684 519,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 27 629,5 тыс. рублей;

2019 год – 41 708,1 тыс. рублей;

2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей;

2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2  тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей;

2022 год – 59 363,0  тыс. рублей;

2023 год – 49 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 73 709,1 тыс. рублей;

2025 год – 82 575,6 тыс. рублей;

2026 год – 89 928,0 тыс. рублей;

2027 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей;

2028 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей

1.9.2. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в одиннадцать этапов:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год;
4 этап – 2021 год;
5 этап – 2022 год;
6 этап – 2023 год;
7 этап – 2024 год;
8 этап – 2025 год;
9 этап – 2026 год;
10 этап – 2027 год;
11 этап – 2028 год.
Подпрограммные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл подпрограммных мероприятий.»;
1.9.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 876 351,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 115 007,3 тыс. рублей;
2019 год – 148 552,3 тыс. рублей;
2020 год – 123 797,1 тыс. рублей;
2021 год – 141 979,3 тыс. рублей;
2022 год – 166 333,6 тыс. рублей;
2023 год – 179 081,6 тыс. рублей;
2024 год – 188 511,9 тыс. рублей;
2025 год – 186 148,4 тыс. рублей;
2026 год – 200 197,6 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 213 170,4 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 213 571,8 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 108 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 584,4 тыс. рублей;
2023 год – 17 649,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 878,4 тыс. рублей;
2025 год – 17 973,5 тыс. рублей;
2026 год – 17 334,7 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 17 619,8 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 17 775,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 083 016,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 87 377,8 тыс. рублей;
2019 год – 106 844,2 тыс. рублей;
2020 год – 82 081,4 тыс. рублей;
2021 год – 99 524,2 тыс. рублей;
2022 год – 101 386,2 тыс. рублей;
2023 год – 112 386,9 тыс. рублей;
2024 год - 99 924,4 тыс. рублей;
2025 год – 85 599,3 тыс. рублей;
2026 год – 92 934,9 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) – 107 355,6 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 107 601,1 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 684 519,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 27 629,5 тыс. рублей;
2019 год – 41 708,1 тыс. рублей;
2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей;
2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 363,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 044,9 тыс. рублей;
2024 год – 73 709,1 тыс. рублей;
2025 год – 82 575,6 тыс. рублей;
2026 год – 89 928,0 тыс. рублей;
2027 год (прогнозно) - 88 195,0 тыс. рублей;
2028 год (прогнозно) – 88 195,0 тыс. рублей;
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;
1.9.4. приложение к подпрограмме «Координация работы и организационное сопровождение системы образования» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.10. в приложении 6 к муниципальной программе:
1.10.1. слова «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2027 годы» заменить словами «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2028 годы»;
1.10.2. позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2025 – 2028 годы, в три этапа:

1 этап – 2025 год;

2 этап – 2026 год;

3 этап – 2027 год;

4 этап – 2028 год

1.10.3. Раздел III «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«III. Срок и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2025 по 2028 год.
Подпрограмма реализуется в три этапа:
1 этап – 2025 год;
2 этап – 2026 год;
3 этап – 2027 год;
4 этап – 2028 год.»;
1.10.4. приложение к подпрограмме «Профилактика социального сиротства в Энгельсском муниципальном районе на 2025-2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.11. приложение 7 «Прогноз ожидаемых результатов Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Комитету по информационной политике и общественным отношениям администрации Энгельсского муниципального района:
- опубликовать настоящее постановление в сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района разместить информацию об издании настоящего постановления на сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

 

Глава Энгельсского
муниципального района                                                                М.Г. Леонов

 

Скачать приложение

 

 

Данный веб-сайт использует cookie-файлы в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов.