bik doc

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.02.2024 года № 583
г. Энгельс

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
в Энгельсском муниципальном районе»

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 05.02.2024 года № 2 администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального  района от 29.12.2017 года № 6873 «Об утверждении, следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:

1.1.1. позицию «Исполнители программы»  изложить в редакции:

Исполнители программы

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района, управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, частные дошкольные и общеобразовательные организации

1.1.2. позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации программы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6        этап – 2023 год;

      7 этап – 2024 год;

       8 этап – 2025 год;

       9 этап – 2026 год

1.1.3. позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования составляет 32 184 141,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 231 768,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 553 126,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 108 537,1 тыс. рублей;

2021 год – 3 581 457,6 тыс. рублей;

2022 год – 4 105 667,4 тыс. рублей;

2023 год –  4 318 930,3 тыс. рублей;

2024 год  – 4 537 050,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 3 861 557,3 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 3 886 046,8 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет –1 860 132,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 807,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 976,9 тыс. рублей;

2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;

2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;

2022 год – 288 169,9 тыс. рублей;

2023 год – 260 065,4 тыс. рублей;

2024 год – 400 953,7 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 253 361,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 253 310,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 23 850 361,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 869 149,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 003 714,3 тыс. рублей;

2020 год – 2 376 933,4 тыс. рублей;

2021 год – 2 527 830,3 тыс. рублей;

2022 год – 2 868 720,5 тыс. рублей;

2023 год – 3 164 791,7 тыс. рублей;

2024 год – 3 110 610,4 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно)  – 2 964 460,8 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 2 964 150,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет –6 464 433,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 359 812,5 тыс. рублей;

2019 год – 540 434,8 тыс. рублей;

2020 год – 647 561,4 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 399,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 182,0 тыс. рублей;

2021 год – 745 181,3 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 840,3 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 186,0 тыс. рублей;

2022 год – 940 563,3 тыс. рублей;

2023 год – 894 073,2 тыс. рублей;

2024 год – 1 025 485,9 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно)  – 643 735,5 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 668 586,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 8 213,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 8 213,7 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей:

2026 год (прогнозно)- 0,0 тыс. рублей

1.2. Раздел III. «Срок и этапы реализации Программы» изложить редакции:

«III. Срок и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Программа реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.3. Раздел V. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 32 184 141,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

всего

(тыс. рублей)

средства федерального бюджета (тыс. рублей)

средства областного бюджета (тыс. рублей)

средства муниципального бюджета (тыс. рублей)

внебюджетные средства

(тыс. рублей)

2018

2 231 768,9

2 807,0

1 869 149,4

359 812,5

-

2019

2 553 126,0

8 976,9

2 003 714,3

540 434,8

-

2020

3 108 537,1

84 042,3

2 376 933,4

647 561,4

-

2021

3 581 457,6

308 445,9

2 527 830,3

745 181,3

-

2022

4 105 667,4

288 169,9

2 868 720,5

940 563,3

8 213,7

2023

4 318 930,3

260 065,4

3 164 791,7

894 073,2

-

2024

4 537 050,0

400 953,7

3 110 610,4

1 025 485,9

-

2025 (прогнозно)

3 861 557,3

253 361,0

2 964 460,8

643 735,5

-

2026 год (прогнозно)

3 886 046,8

253 310,0

2 964 150,8

668 586,0

 

Итого:

32 184 141,4

1 860 132,3

23 850 361,5

6 465 433,9

8 213,7

1.4. в приложении 1  к муниципальной программе:

1.4.1.позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год

1.4.2. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет  10 923 425,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 787 061,7 тыс. рублей;

2019 год – 894 804,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей;

2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей:

2024 год – 1 420 402,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 1 245 796,5 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 1 257 847,8 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 7 293 551,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 593 305,7 тыс. рублей;

2019 год – 614 421,7 тыс. рублей;

2020 год – 746 706,0 тыс. рублей;

2021 год – 799 745,6 тыс. рублей;

2022 год – 935 489,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей;

2024 год – 863 455,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 822 810,1 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 822 810,1 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 3 627 087,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 193 756,0 тыс. рублей;

2019 год – 280 383,2 тыс. рублей;

2020 год – 339 272,8 тыс. рублей;

2021 год –388 706,6 тыс. рублей;

2022 год – 484 268,8 тыс. рублей;

2023 год – 525 729,4 тыс. рублей;

2024 год – 556 946,8 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 422 986,4 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 435 037,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 786,4 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год  – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 0,0 тыс. рублей

1.4.3. Раздел III. «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Подпрограмма реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.4.4. Раздел «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 10 923 425,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 787 061,7 тыс. рублей;

2019 год – 894 804,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 085 978,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 188 452,2 тыс. рублей;

2022 год – 1 422 544,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 620 536,9 тыс. рублей:

2024 год – 1 420 402,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 1 245 796,5 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 1 257 847,8 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 7 293 551,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 593 305,7 тыс. рублей;

2019 год – 614 421,7 тыс. рублей;

2020 год – 746 706,0 тыс. рублей;

2021 год – 799 745,6 тыс. рублей;

2022 год – 935 489,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 094 807,5 тыс. рублей;

2024 год  – 863 455,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 822 810,1 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 822 810,1 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 3 627 087,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 193 756,0 тыс. рублей;

2019 год – 280 383,2 тыс. рублей;

2020 год – 339 272,8 тыс. рублей;

2021 год –388 706,6 тыс. рублей;

2022 год – 484 268,8 тыс. рублей;

2023 год – 525 729,4 тыс. рублей;

2024 год – 556 946,8 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 422 986,4 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 435 037,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2 786,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 786,4 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.

 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.4.5. приложение к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении 2 к муниципальной программе:

1.5.1. позицию «Исполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Исполнители подпрограммы

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района, муниципальные организации, подведомственные комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района, управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, частные дошкольные и общеобразовательные организации

1.5.2. позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год

1.5.3. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 19 306 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей;

2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей;

2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей;

2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 872 644,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 2 367 730,3 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 2 377 081,8 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 1 791 197,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 157,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 576,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;

2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;

2022 год – 281 879,9 тыс. рублей;

2023 год – 242 204,4 тыс. рублей;

2024 год   – 387 132,7  тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 240 055,4 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 238 703,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 563 796,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей;

2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей;

2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей;

2023 год –  1 950 832,3 тыс. рублей;

2024 год – 2 122 842,8 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 2 021 928,4  тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 2 020 084,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 1 947 116,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 106 331,0 тыс. рублей;

2019 год – 179 795,2 тыс. рублей;

2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей;

2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей;

2022 год – 332 238,2 тыс. рублей;

2023 год – 265 010,3 тыс. рублей;

2024 год  - 362 668,9  тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 105 746,5 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)-118 294,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 4 827,3 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей

1.5.4. Раздел III. «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Программа реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.5.5. Раздел V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 19 306 938,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 288 762,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 462 214,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 838 029,5 тыс. рублей;

2021 год – 2 195 282,6 тыс. рублей;

2022 год – 2 447 145,6 тыс. рублей;

2023 год – 2 458 047,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 872 644,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 2 367 730,3 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 2 377 081,8 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 1 791 197,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 157,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 576,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 042,3 тыс. рублей;

2021 год – 308 445,9 тыс. рублей;

2022 год – 281 879,9 тыс. рублей;

2023 год 242 204,4 тыс. рублей;

2024 год – 387 132,7  тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 240 055,4 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 238 703,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 563 796,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 181 274,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 274 842,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 535 231,1 тыс. рублей;

2021 год – 1 639 701,3 тыс. рублей;

2022 год – 1 828 200,2 тыс. рублей;

2023 год –  1 950 832,3 тыс. рублей;

2024 год – 2 122 842,8 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 2 021 928,4  тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 2 020 084,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 1 947 116,2  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 106 331,0 тыс. рублей;

2019 год – 179 795,2 тыс. рублей;

2020 год – 218 756,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 1 134,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 71,2 тыс. рублей;

2021 год – 258 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 462,5 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 96,0 тыс. рублей;

2022 год – 332 238,2 тыс. рублей;

2023 год – 265 010,3 тыс. рублей;

2024 год – 362 668,7  тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 105 746,5 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 118 294,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 4 827,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 4 827,3 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)-0,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.5.6. приложение к подпрограмме «Развитие системы общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. в приложении 3  к муниципальной программе:

1.6.1.позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год

1.6.2. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования  составляет  430 390,8  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 33 747,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 864,0 тыс. рублей;

2020 год – 52 004,2 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей;

2022 год – 61 363,5 тыс. рублей;

2023 год – 47 482,3  тыс. рублей;

2024 год – 46 336,5 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 52 400,8 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 52 534,2 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 4 482,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 650,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 400,1 тыс. рублей;

2022 год – 705,6 тыс. рублей;

2023 год– 211,2  тыс. рублей;

2024 год – 515,4 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)- 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 38 285,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 109,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 658,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 510,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 644,9 тыс. рублей;

2023 год – 5 772,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 590,1 тыс. рублей;

2025 год  (прогнозно)– 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно)-0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 387 442,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 25 987,4 тыс. рублей;

2019 год – 30 805,9 тыс. рублей;

2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей;

2022 год – 56 832,9 тыс. рублей;

2023 год – 41 499,1  тыс. рублей;

2024 год – 41 231,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 52 400,8 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 52 534,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 180,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 180,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно)– 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей

1.6.3. Раздел III. «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Подпрограмма реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.6.4. Раздел V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 430 390,8  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 33 747,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 864,0 тыс. рублей;

2020 год – 52 004,2 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей;

2022 год – 61 363,5 тыс. рублей;

2023 год – 47 482,3  тыс. рублей;

2024 год – 46 336,5 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 52 400,8 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 52 534,2 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 4 482,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 650,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 400,1 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 705,6 тыс. рублей;

2023 год– 211,2  тыс. рублей;

2024 год  – 515,4 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 38 285,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 109,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 658,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 510,7 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 3 644,9 тыс. рублей;

2023 год – 5 772,0 тыс. рублей;

2024 год  - 4 590,1 тыс. рублей;

2025 год  (прогнозно)– 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 387 442,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 25 987,4 тыс. рублей;

2019 год – 30 805,9 тыс. рублей;

2020 год – 40 493,5 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 45 658,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6,6 тыс. рублей;

2022 год – 56 832,9 тыс. рублей;

2023 год – 41 499,1  тыс. рублей;

2024 год – 41 231,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 52 400,8 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 52 534,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 180,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 180,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно)– 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.6.5. приложение к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении 4 к муниципальной программе:

1.7.1. позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год

1.7.2. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования  составляет 71 854,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 7 190,2 тыс. рублей;

2019 год – 8 690,2 тыс. рублей;

2020 год – 8 727,5 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 8 280,4 тыс. рублей;

2023 год – 13 782,5 тыс. рублей;

2024 год – 5 679,1 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 4 669,7 тыс. рублей,

2026 год (прогнозно) – 4 749,4 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 4 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 081,6 тыс. рублей;

2019 год – 947,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 404,2 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 993,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 67 007,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 108,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 742,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 323,3 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 7 860,4 тыс. рублей;

2023 год – 12 789,5  тыс. рублей;

2024 год – 5 679,1  тыс. рублей;

2025 год  (прогнозно)– 4 669,7 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 4 749,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 420,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 420,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей

1.7.3.  Раздел III. «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Подпрограмма реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.7.4. Раздел V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования  составляет 71 854,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 7 190,2 тыс. рублей;

2019 год – 8 690,2 тыс. рублей;

2020 год – 8 727,5 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 8 280,4 тыс. рублей;

2023 год – 13 782,5тыс. рублей;

2024 год – 5 679,1 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 4 669,7 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 4 749,4 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет – 4 426,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 081,6 тыс. рублей;

2019 год – 947,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 404,2 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 993,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 67 057,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6 108,6 тыс. рублей;

2019 год – 7 742,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 323,3 тыс. рублей;

2021 год – 10 085,3 тыс. рублей;

2022 год – 7 860,4 тыс. рублей;

2023 год – 12 782,5 тыс. рублей;

2024 год – 5 679,1 тыс. рублей;

2025 год  (прогнозно)– 4 669,7 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 4 749,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 420,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.7.5. приложение к подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.8. в приложении 5 к муниципальной программе:

1.8.1.позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2018 – 2026 годы, в девять этапов:

1 этап – 2018год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год

1.8.2. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 451 533,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 115 007,3 тыс. рублей;

2019 год – 148 552,3 тыс. рублей;

2020 год – 123 797,1 тыс. рублей;

2021 год – 141 979,3 тыс. рублей;

2022 год – 166 333,6 тыс. рублей;

2023 год – 179 081,6  тыс. рублей;

2024 год – 191 988,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 190 960,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 193 833,6 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 64 452,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей

2022 год – 5 584,4 тыс. рублей;

2023 год – 17 649,8 тыс. рублей;

2024 год – 13 305,6 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 13 305,6 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 14 606,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 950 301,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 87 377,8 тыс. рублей;

2019 год – 106 844,2 тыс. рублей;

2020 год – 82 081,4 тыс. рублей;

2021 год – 99 524,2 тыс. рублей;

2022 год – 101 386,2  тыс. рублей;

2023 год – 112 386,9  тыс. рублей;

2024 год  - 119 722,3 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 119 722,3 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 121 256,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 436 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 27 629,5 тыс. рублей;

2019 год – 41 708,1 тыс. рублей;

2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -                  110,8 тыс. рублей;

2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2  тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей;

2022 год – 59 363,0  тыс. рублей;

2023 год – 49 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 58 960,3 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 57 932,1 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 57 970,7 тыс. рублей

1.8.3. Раздел III. «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить редакции:

«III. Срок и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 по 2026 год.

Подпрограмма реализуется в девять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год;

7 этап – 2024 год;

8 этап – 2025 год;

9 этап – 2026 год.

Программные мероприятия осуществляются ежегодно, каждый этап - это один календарный год, включающий в себя цикл программных мероприятий.»;

1.8.4. Раздел V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1 451 533,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 115 007,3 тыс. рублей;

2019 год – 148 552,3 тыс. рублей;

2020 год – 123 797,1 тыс. рублей;

2021 год – 141 979,3 тыс. рублей;

2022 год – 166 333,6 тыс. рублей;

2023 год – 179 081,6  тыс. рублей;

2024 год – 191 988,2 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 190 960,0 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 193 833,6 тыс. рублей,

из них:

федеральный бюджет – 64 452,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 5 584,4 тыс. рублей;

2023 год – 17 649,8  тыс. рублей;

2024 год – 13 305,6 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 13 305,6 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 14 606,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 950 301,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 87 377,8 тыс. рублей;

2019 год – 106 844,2 тыс. рублей;

2020 год – 82 081,4 тыс. рублей;

2021 год – 99 524,2 тыс. рублей;

2022 год – 101 386,2  тыс. рублей;

2023 год – 112 386,9  тыс. рублей;

2024 год  - 119 722,3 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 119 722,3 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 121 256,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 436 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 27 629,5 тыс. рублей;

2019 год – 41 708,1 тыс. рублей;

2020 год – 41 715,7 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 85,0 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 110,8 тыс. рублей;

2021 год – 42 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет грантов, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 371,2 тыс. рублей, за счет привлеченных (благотворительных) средств на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 90,0 тыс. рублей;

2022 год – 59 363,0 тыс. рублей;

2023 год – 49 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 58 960,3 тыс. рублей;

2025 год (прогнозно) – 57 932,1 тыс. рублей;

2026 год (прогнозно) – 57 970,7 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.»;

1.8.5. приложение к подпрограмме «Координация работы и организационное сопровождение системы образования» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.9. приложение 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

  1. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района:

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

 

Глава Энгельсского

муниципального района                                                                                    Д.П. Плеханов

 

 

Скачать приложение

Данный веб-сайт использует cookie-файлы в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов.